二连浩特市政府信息公开_32 政府信息公开 政府信息公开
公开单位:市审计局 办公地址:党政二号楼9楼东侧  联系电话:0479-7521487
二连浩特市审计局

   一、主要职责

     二连浩特市审计局的主要职责调整为:

   (一)贯彻落实国家、自治区有关审计方面的法律法规政策。主管全市审计工作。负责市财政收支和法律法规规定属于审计监督范围的财务收支的真实合法和效益进行审计监督,对公共资金、国有资产、国有资源和领导干部履行经济责任情况实行审计全覆盖,对领导干部实行自然资源资产离任(任中)审计,对国家、自治区和市有关重大政策措施贯彻落实情况进行跟踪审计。对审计、专项审计调查和核查社会审计机构相关审计报告的结果承担责任,并负有督促被审计单位整改的责任

(二)根据审计法及其有关规定,起草审计规范性文件和指南并监督执行。并组织实施专业领域审计工作规划;对直接审计、调查和核查的事项依法进行审计评价,出审计决定或提出审计建议。

(三)接受市委审计委员会的直接领导,承担市委审计委员会具体工作,研究提出审计领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议,组织研究二连浩特市审计工作规划、重要审计事项,协调推进和督促落实党中央和央央审计委员会、自治区党委和自治区党委审计委员会、市委和市委审计委员会决策部署,研究提出年度审计项目计划,组织协调审计协作有关事项等。

(四)向市委审计委员会提出年度预算执行和其他财政支出情况审计报告,向政府市长本级预算执行和其他财政收支情况的审计结果报告;受市政府委托向市人大常委会提出本级预算执行情况和其他财政收支审计工作报告、审计查出问题的整改情况报告;向市委、政府报告对其他事项的审计和专项审计调查情况及结果;依法向社会公布审计结果;向市委、政府有关部门通报审计情况和审计结果

(五)直接审计下列事项,出具审计报告,在法定职权范出审计决定包括国家、自治区、市委有关重大政策措施贯彻落实情况;二连浩特市预算执行情况和其他财政收支,市委和政府各部门(含直属单位)预算执行情况、决算草案和其他财政收支;使用市财政资金的单位和社会团体的财务收支;国家投资、自治区投资、二连浩特市投资和以国家、自治区、市本级投资为主的建设项目的预算执行情况和决算,二连浩特市重大公共工程项目的资金管理使用和建设运营情况;自然资源管理、污染防治和生态保护与修复情况;自治区授权对国有企业和金融机构、市政府规定的国有资本占控股或主导地位的企业和金融机构资产、负债的损益,有关社会保障基金、社会捐赠资金和其他基金、资金的财务收支;国际组织和外国政府援助、贷款项目;法律法规规定的其他事项。

六)按规定对本级党政机关、企事业主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任(任中)审计。

七)组织实施对贯彻执行国家、自治区财经法律法规、规章、政策宏观调控措施执行情况财政预算管理及国有资产管理使用等与国家财政收支有关的特定事项进行专项审计调查。

    (八)依法检查审计决定执行情况,督促整改审计查出的问题,依法办理被审计单位对审计决定提请行政复议、行政诉讼或市政府裁决中的有关事项,协助配合有关部门查处相关重大案件。

    (九)指导和监督内部审计工作,依法核查社会审计机构对依法属于审计监督对象的单位出具的相关审计报告。

    (十)在上级审计机关和市委、政府的领导下组织开展审计领域的国际交流与合作,指导和推广信息技术在全市审计领域的应用。

(十一)履行市委、政府安全生产责任制规定的职责。

(十二)完成市委、政府交办的其他任务。

(十三)职能转变。优化审计工作机制,坚持科技强审,完善业务流程,改进工作方式,加强与相关部门的沟通协调,充分调动内部审计和社会审计力量,增强监督合力。

二、内设机构

(一)综合督查科。负责机关日常运转。承担机关政务、事务、服务事项的组织协调落实工作。做好日常文电办理、文件文稿起草、会议筹备组织、后勤服务保障等工作。承担机关和所属单位的机构编制、人事管理、劳动工资教育培训、目标考核、党群、意识形态和纪检工作负责审计年度审计项目计划编制、审核、调整工作。负责全审计项目数据统计和分析工作。负责对重大决策部署和重点工作任务进行督查督办。承担市委审计委员会办公室日常工作。

(二)财政税收审计科组织审计国家、自治区和二连浩特市有关重大政策措施贯彻落实情况,组织审计本级预算执行情况、决算草案和其他财政收支,中央自治区转移支付资金。组织审计本级和系统税费征收管理情况,组织审计本级税务部门(系统)及下属单位预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支。

(三)经济责任审计科组织对市直党政机关主要领导干部事业单位主要领导人员及企业领导干部的经济责任审计。组织开展领导干部自然资源资产离任(任中)审计以及土地、矿产、草原、森林、水资源资产管理和污染防治、生态保护与修复情况审计和审计调查。

(四)行政事业审计科。负责审计政府所属部门单位及其下属单位预算执行情况、决算草案和其他财政财务收支专项资金等监督检查审计范围内的部门、单位的内部控制系统情况。及时向审计厅报告审计发现的重大问题,以及上述部门、单位在执行国家重大经济政策和财务管理方面的新情况、新问题。

组织审计政府投资、以政府投资为主的公益性和经营性重大项目的预算执行情况和决算以及相关单位财务收支和工程审计。组织对自治区审计厅授权的建设项目进行审计监督。

(五)法规和审理科。承担机关规范性文件的合法性审查工作。组织对机关、所属事业单位审计法律法规执行情况的监督检查。负责对重大违纪违法问题线索的移送协调。承担机关行政复议、行政应诉等工作。开展普法工作。联系自治区特约审计员。研究制定市审计局审计项目管理和评比等制度规定,组织实施对本级机关出具的审计文书等进行审理。监督检查本级审计机关的审计业务质量。

 

 

 

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     负责人:裴智汇